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Evaluación Sistema Control Interno Contable 2022
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No disponible
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Expedición: 06/07/2023

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Informe Auditoría Interna Proceso Gestión de la Operación Renovaciones de Licencia
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 06/07/2023

Descripción
Informe de Auditoría Interna Proceso Gestión Financiera
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 06/07/2023

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Informe Auditoría Interna Seguridad y Privacidad de la Información
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No disponible
Fechas
Expedición: 06/07/2023


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Informe Final Auditoría Delegada para el Control
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No disponible
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Expedición: 06/07/2023

Descripción
Informe Final de Auditoría de Gestión PQRSD 2019, 2020 y Primer Semestre 2021
Tipo de documento
No disponible
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Expedición: 06/07/2023

Descripción
Plan Anual de Auditoria Vigencia 2022
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 06/07/2023


Descripción
EMPRESAS BLINDADORAS - Actualización 29 de junio de 2023
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 29/06/2023


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Informe de seguimiento a la actividad Contractual 25 de junio

Informe de seguimiento a la Estrategia de Gobierno en Línea 29 de junio

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020-2021

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN JUNIO 2019

Informe de Seguimiento a los Informes Emitidos, vigencia 2017

INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS EN MATERIA INFORMACIÓN, CONTRATACIÓN Y SGSST JUNIO

Informe de Seguimiento al 30 de abril de 2018 del Mapa de Riesgo de Corrupción

Informe de Seguimiento al 30 de abril de 2019 del Mapa de Riesgo de Gestión y de Corrupción

Informe de seguimiento al 30 de agosto de 2018, Mapa de Riesgo de Corrupción

Informe de Seguimiento al 30 de agosto de 2019 del Mapa de Riesgo de Gestión y de Corrupción